淮南市審計局“把脈問(wèn)診”內部審計促規范上臺階
為全面貫徹落實(shí)《審計法》《安徽省內部審計條例》《關(guān)于加強內部審計工作的指導意見(jiàn)》,充分發(fā)揮內部審計在審計監督體系中的作用,淮南市審計局創(chuàng )新探索內部審計指導監督方式,于今年2月---3月組織實(shí)施了市本級內部審計工作專(zhuān)項審計調查,通過(guò)審計引導和促進(jìn)內部審計工作規范開(kāi)展,推動(dòng)全市內部審計工作邁上新臺階。
一是摸清底數,掌握現狀。重點(diǎn)選取了所屬二級單位多、經(jīng)濟體量大、管理鏈條長(cháng)、經(jīng)濟活動(dòng)事項復雜、亟待加強內部監管的20家市直部門(mén)、園區及國有企事業(yè)為調查對象,掌握調查單位內審機構的設置、人員配備、職責履行和工作開(kāi)展情況。
二是揭示問(wèn)題,加強監管。圍繞內部審計工作領(lǐng)導管理體制情況、機構建立健全情況、工作制度建立健全情況、審計項目開(kāi)展與質(zhì)量控制情況、審計發(fā)現問(wèn)題整改與結果運用情況、調查統計與備案工作落實(shí)情況六個(gè)方面重點(diǎn)內容開(kāi)展專(zhuān)項調查。及時(shí)揭示和反映了部分單位對內部審計工作重視不夠、內部審計機構不健全、內部審計人員專(zhuān)業(yè)能力不足、工作計劃管理不規范、部分單位未能?chē)栏衤鋵?shí)整改責任等4大類(lèi)11個(gè)問(wèn)題。
三是扎實(shí)整改,成效顯著(zhù)。通過(guò)審計,市審計局深入了解各單位內部審計發(fā)展中存在的問(wèn)題、困難及成因,提出進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展的意見(jiàn)和建議。各單位高度重視審計查出問(wèn)題,扎實(shí)整改。截至目前,審計督促8家單位成立內部審計工作領(lǐng)導小組,推動(dòng)7家單位按照有關(guān)法律法規建立健全內部審計制度,幫助8家單位制定了年度審計項目計劃,促進(jìn)各單位加強內部風(fēng)險防控、完善制度,有力推動(dòng)全市內部審計工作法制化、規范化、科學(xué)化。

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